​FONCTIONNEL SD

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À propos du contrôle de disponibilité dans la gestion ADV
Accords d'acompte dans la commande client
Acomptes Clients
Acomptes des commandes client
Administration des ventes données de base client  1 
Affectation à des contrats
Affectation du groupe de comptes aux fonctions partenaire
Affichage de la synthèse du statut
Affichage de la synthèse FI pour les factures
Affichage de l'écran partenaire à partir du document de vente
Affichage des commandes client
Affichage des contrats
Affichage des disponibilités dans les documents de vente
Affichage des données de crédit
Affichage des informations sur le partenaire à partir des documents
Affichage des informations sur les clients
Affichage des messages d'exception
Affichage des modifications de la fiche client
AFFICHAGE DES MODIFICATIONS DE LA FICHE CLIENT 
Affichage des programmes de livraisons
AFFICHAGE D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES FICHES CLIENTS
Affichage d'informations complémentaires sur les fiches clients
Affichage du statut du document incomplet
Affichage d'un flux de documents
Aide mémoire - flux spécifiques
Aide mémoire Les types de facture
Aide mémoire Texte
Aide-mémoire
Analyse de la détermination des messages (ADV)
Analyse de la facturation
Analyse des erreurs dans l'imputation
Analyse des erreurs pendant la gestion de la hiérarchie client
Analyse du prix
Analyse du prix 
Analyse du réordonnancement des documents de vente
Analyses
Analyses fonctionnelles
animation Données de base - Service ADV
Animation formation - Données de base 
Appel de la gestion de la hiérarchie client
Appel du protocole «document incomplet»
Appels sur contrat 
Appels sur contrat 
Application des conditions d'en-tête aux postes
Articles de prêt
Attribution de numéros
Barèmes prix
Blocage de la confirmation des quantités dans les documents de vente
Blocage des commandes client
Blocage du bon de livraison dans en-tête du documentx
BLOCAGE D'UNE FICHE CLIENT 
Blocage d'une fiche client 
Blue print_Business Process Answer Report
Blue print_Business Process Questionaire
Business Blue print
Business_Process_Questionaire_SD
Calendrier de livraison
CANAL DE DISTRIBUTION
Catégorie de message (ADV)
Change a price VK12
CHANGING PRICES (VK11 & VK12 & VA02)
Checking Access Sequences (SD)
checking Assignment of Messages to Partner Functions (SD) 
Checking Condition Tables (SD)
Checking Output Types (SD)
Checking Procedure Assignments (SD)
Checking Procedures (SD)
CLES SAP
CLIENTS ET PARTENAIRES
Clôture des contrats
Clôture des programmes de livraisons
Codification rules
Combinaison de postes pour la livraison
Commande client
Commande standard
Commandes client
Commandes client 
Commandes client spéciales
Commandes client urgentes
Commandes clients avec postes de remise en nature
Commandes individuelles
Comparaison de fiches clients
COMPARAISON DE FICHES CLIENTS 
Conditions d’en-tête et de poste
Conditions préalables à la détermination automatique du prix
Consultation des Données de base ADV
Consultation détaillée d'une demande d'achat
Consultation du stock d'articles en consignation
Consultation d'un stock d'articles de prêt
Contrat en quantité
Contrat et consignation
Contrat et Programme de livraison
Contrats client
Contrats en valeur
Contrôle crédit
contrôle de disponibilité 
Contrôle de disponibilité dans la gestion ADV
Contrôle de rupture de stock
Coûts dans les commandes individuelles
Create an Article MM01
Create Bracket Pricing VK11
Create Customer (VD01)
Create Price VK11
Création d’appels pour contrats en quantité
Création d’appels pour contrats en valeur 
Création de commande individuelle dans les Achats
Création de commandes individuelles dans les ventes
CREATION DE FICHES CLIENTS
Création de fiches clients
Création de hiérarchies clients
Création de la réception virtuelle de la commande d’achat (Flux TAS)
Création de retours
Création des commandes client
Création des commandes client urgentes
Création des contrats en quantité
Création des contrats en valeur
Création des données de crédit
Création des enregistrements de conditions pour les messages ADV
Création des programmes de livraisons
CREATION D'INFORMATIONS CLIENT-ARTICLE
Création d'informations client-article
Création d'un client en centralisé
Création d'un enlèvement d'articles de prêt
Création d'une commande avec postes de service
Création d'une commande avec postes de service 
Création d'une facture
Création d'une facture pro forma
Création d'une note de crédit/débit
Création d'une vente au comptant
Customer return
Customer Specific demand
Customizing
DEFINE MANUALLY OUTPUT MESSAGE IN INVOICE
Définir et affecter les schémas document incomplet
Définir mode d'acheminement
Définition des plafonds de crédit des nouveaux clients
Définition du domaine commercial
Délais de livraison/Dates promises en ordres de vente
Demande d'acompte
Démarrage SD - Aide mémoire
Détermination du prix avec des barèmes échelonnés
Détermination du prix dans les documents de vente
Détermination manuelle du prix
DIVISIONS CHARGEES DE LA LIVRAISON
Document de facturation
Documents ADV bloqués pour la facturation
Documents ADV bloqués pour la livraison
Documents de facturation bloqués pour la Gestion comptable
Documents de facturation collectifs
Documents de facturation individuels
DOMAINES COMMERCIAUX
Données de base
Données de base – La fiche info vente
Données de base – Service ADV 
DONNEES DE BASE DANS L'ADMINISTRATION DES VENTES
Données de base pour la prise de commande
Données de base service ADV 3  
Données de relance dans un document de vente
Données de validité pour les affectations dans les hiérarchies clients
Données déterminées par le système
Données organisation dans une hiérarchie client
Données supplémentaires
ÉCRANS ADV DANS LA FICHE ARTICLE
Écrans prix dans les documents de vente
Edition du Taux de Service
Edition d'un retour
Éléments de planification pour gérer les reliquats
Éléments de prix dans la gestion des commandes clients
Élimination de documents de vente doubles
Enlèvement d'articles en consignation
Enter SAP
Exécution du réordonnancement des documents de vente
Exécution d'une analyse de détermination des comptes
Exécution d'une analyse de ventilation
Exercices Commande standard SD2
Exercices commande standard SD2'
Exercices Commande standard SD2 
Exercices consultation des vues ADV
EXERCICES DONNÉES DE BASE ADV
Exercices fiche client
Exercices flux spécifiques
EXERCICES POUR LA FORMATION DONNÉES DE BASE ADV
EXERCICES POUR LA FORMATION FACTURATION ADV
Exercices statistiques commerciales SD6
Exercices statistiques commerciales SD6_V2
Exercices suivi des retours
EXPEDITION
EXPEDITIONS SDlight
Facturation
Facturation d'un retour
Facturation finale avec solde de l'acompte
Facturation groupée
Facturation ultérieure des articles de prêt
Facture
Factures pro forma
FIle Information Sales (VD51)
Finding an article code (when one has the customer number)
Finding out the Batch of an order (VL03N)
Fixation des quantités et des dates dans les documents de vente
FLUX DE COMMANDE
Flux de documents
Flux expéditions
Flux spécifique - Service ADV (SD4)
Flux spécifique l’offre client
Flux spécifique la consignation client
Flux spécifique la gestion des livraisons directes (flux tas)
Flux spécifiques \(SD4\) 
Flux spécifiques LES CONTRATS CLIENTS
Fonctionnement des différents éléments de la technique de conditions
Fonctions communes de gestion de commandes client
Fonctions de base dans la facturation
FONCTIONS DE BASE ET DONNEES DE BASE DANS L'ADMINISTRATION DES VENTES (SD-BF) 
Fonctions partenaire
Formation Bon de Livraison
Formation facturation 
Formation PROJET OFFRE
FORMATION SAP SD
Formation SD5 - Suivi des retours
Frais de transport
Gestion de la segmentation commerciale article dans le flux de codification des  produits Pharmaceutiques
Gestion des articles en consignation
Gestion des calendriers de facturation
GESTION DES COMMANDES CLIENTS _Version courte_
GESTION DES CONTRATS
Gestion des documents de vente en reliquat
Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV
GESTION DES EXPEDITIONS
GESTION DES FACTURES
GESTION DES FICHES CLIENTS
Gestion des hiérarchies clients
Gestion des mini
Gestion des mini de commande et de livraison et arrondis
Gestion des minis de commande et Contrats logistique
Gestion des projets et des commandes issues de projets
Gestion des réclamations
GESTION DES REGULARISATIONS COMPTABLES
GESTION DES REGULARISATIONS COMPTABLES_VC
Gestion des Transports overview
GESTION DES VUES A.D.V. - ARTICLE
Gestion du minimum de commande dans la fiche article
Groupes de comptes
Groupes de comptes dans les hiérarchies clients
GU_SAP R3_S_ALR_87014367_Suivi des écarts de quantité (Ventes_Achats)
GU_SAP_Administration des ventes_Module SD
Guide animation consultation des vues ADV
Guide animation formation offre
GUIDE D’ANIMATION Consultation des Données de base ADV
Guide utilisateur - Assurance qualité
Guide utilisateur commande standard 2 de 2 (SD2)
Guide utilisateur création d'un client en centralisé
GUIDE UTILISATEUR EDI1
Guide utilisateur- Statistiques commerciales
How to confirm an order (VA02)
How to proceed to cancel an sales order
HOW TO RUN A QUERY (SQ01)
Impression des messages (ADV)
Impression manuelle des messages pour un document de vente
Information client-article
INFORMATION CLIENT-ARTICLE 
Informations client
Informations sur les documents de vente individuels
Intercompagnie
Introduction à la technique de conditions
Invoice date to match Terms
La commande CLIENT standard
La commande CLIENT standard part 2
La facturation client
La fiche client 
La fiche info client article
Lancement des documents de facturation pour la Comptabilité financière 
Le flux vente, de l’offre à la facturation dans le module SD de SAP
Les conditions de prix 
Les Statistiques commerciales
LIEN AVEC LA STRUCTURE DE LA GESTION DES ARTICLES
LIEN ENTRE L'ADMINISTRATION DES VENTES ET LA COMPTABILITE
Liste des documents de vente
Liste des documents de vente bloqués
Liste des documents de vente en portefeuille
Liste des documents de vente incomplets
Liste des documents de vente non confirmés 
Liste des factures bloquées
Listes de travail pour la gestion des crédits
LISTES SD
Majorations et déductions 
MCSI_How to do a Backlog
Message Control Customizing in Sales (SD): Example
Messages des documents de facturation
Mise à jour d'une hiérarchie client 
Mise en œuvre d'un nouveau schéma de calcul
MM01 - Immédiatement  
MM02 - Immédiatement  
MM03 - Afficher état actuel MM04 - Afficher modif.  
MM60 - Répertoire des articles  
Modes de facturation 
Modification de hiérarchies clients
Modification des commandes client
Modification des contrats
Modification des données au niveau de l'en-tête
Modification des programmes de livraisons
Modification du donneur d'ordre
Modification du type de document de vente
Modification d'un groupe de comptes
MODIFICATION D'UN GROUPE DE COMPTES 
MODIFICATION EN MASSE DU PARTENAIRE TRANSPORTEUR TR DANS LES FICHES CLIENTS
Modifications dans un document de vente
Modifications rapides
Modifying an order (VA02)
MODULE DE FORMATION SD CESI
Navigation dans les analyses standards
Note de crédit et note de débit
Order troubleshooting
Ordonnancement des postes de commandes
Ordre de réapprovisionnement d'articles de prêt
Organisation commerciale
Outils_DSI_Transport_LN1
Outils_DSI_Transport_simple
Paiements effectués
PARAMETRAGE CONTROLE CREDIT
Paramétrage d'un blocage de la livraison
Partenaire source
Partenaires autorisés pour les appels 
PARTENAIRES.1
Périmètre de contrôle pour gérer les reliquats
Pilotage des partenaires
Pilotage des partenaires 
Plafonds de crédit des groupes de clients
Prélèvement d'articles en consignation
PRESENTATION SD
Présentation SD (Version courte)
Prix
Prix escompté par le client 
Procédure de gestion d'acompte
Procedure de suppression du prelevement dans un Bon de Livraison
Processus de gestion spécifiques dans les ventes
PRODUITS ET SERVICES
Profils darrondis
PROGR.LIVRAISON.1
Programmation du contrôle de disponibilité dans la gestion ADV
Programmes de livraison
Projets commerciaux
Protocole de messages
Protocole incomplet sur les poids dans les cdes
Protocoles « document incomplet »
ration partielle avec solde de l'acompte
Réapprovisionnement d'articles en consignation
Reason for rejection
Redistribution de quantités commandées confirmées
Rééditer un BL dans SAP
Refus de postes dans une commande client
Regul inventaire plateforme consignation client
Réinitialisation des plafonds de crédit
Réordonnancement des documents de vente
Répartition des quantités ATP
Report de la confirmation des quantités dans les documents de vente
Résolution problème sortie de marchandises
Retour d'articles en consignation
Retrait de clients de la hiérarchie
Retrait de clients de la hiérarchie 
Return Order
Saisie d'une entrée de marchandises sur commande d'achat
Sales order log
SAP Sales Training
Schéma partenaire
Schémas de calcul
SD ECC6
SD_Affichage d'un flux de documents
SD_Définir types d'expédition_Définition de l'acheminement_Acheminements
SD_FONC_VK12 - Modifier Sélection via type de condition Conditions
SD_Procédure expédition
SD_VK12 - Modifier en masse les montants
SD1_Guide utilisateur - Données de base service ADV 1
SD2 10735 - Exercices Commande standard SD2
SD2' 10736  - Exercices commande standard SD2'
SD2 et SD2' 10737-  Guide animation Commande standard
SECTEUR D'ACTIVITE
Sélection d'articles en suspens dans une liste
Sélection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client
Sélection d'une réserve de travail pour les messages
Séquences d'accès
Ship.condition &1 loading grp &2 plant &3 StLoc &4 not defined
Sortie de la marchandises 
Statut de référence
Structure des documents de vente
Structure des données de base partenaires
Structures Org.1
STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DANS LA GESTION COMPTABLE
STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DANS LA GESTION DES ARTICLES
STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DANS SD 
STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE L'ENTREPRISE 
Suivi des retours
Suppression de postes dans une commande client
Suppression des documents de vente
Suppression d'une affectation dans une hiérarchie client
Suppression d'une fiche client
SUPPRESSION D'UNE FICHE CLIENT 
Synthèse des statuts
T184_Documents de vente_détermination du type de poste
Tables de conditions
TAS FLOW how to confirm an order
Taxes sur le chiffre d'affaires
To Create Invoices VF01
Traitement des données de crédit
Traitement des messages
Traitement des messages à partir des documents commerciaux
Traitement des messages à partir des réserves de travail
Traitement des reliquats
Transfert de données à la Comptabilité financière
Type de document de vente 
Type de hiérarchie client
Type de partenaire
Types de conditions 
Types de facture avec blocage automatique
Types d'échéance
Utilisation de l'imputation
VA01 – Créer 
VA02 – Modifier 
VA03 – Afficher 
VA05 - Liste des commandes client 
VC/2 - Informations clients   
VD01 - Administration des ventes (ADV) 
VD02 - Administration des ventes (ADV) VD03 - Administration des ventes (ADV)  
VD04 - Administration des ventes (ADV) 
Ventes au comptant
Ventilations de factures
VF04 - Traiter échéancier de factures  
VK11_Create A Price Depending on
VK12 - Modifier en masse les montants
VL01N - avec référence à la commande client  
VL02N - Document individuel  
VL03N - Afficher  
VL06P - Via moniteur de livraison sortante 
VL09 - Annulation 
VL10E
VL10E - Echéances de commande client  
Vues variables pour la gestion des reliquats